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強化監督促管理,正風肅紀助發展 | 格力集團召開審計監督及風險提示專題會 2022.09.01



為進一步強化領導干部的風險防范意識,切實提高審計工作成效和企業內控管理水平,促進審計成果轉化運用,8月29日上午,格力集團召開關于審計監督及風險提示的專題會議。格力集團黨委書記、董事長周樂偉主持會議,集團黨(紀)委成員、經營班子成員以及相關部室、成員企業負責人等參加會議。


會議通報了近期企業內外部審計整體情況,并針對集團及成員企業加強內部管理、建立健全內控制度、有效執行管控措施、嚴格履行內部監督職能等方面提出審計意見和整改要求。


周樂偉同志結合集團作風建設監督檢查相關要求,就下階段不折不扣壓實整改責任、從嚴從實從細落實整改工作各項要求予以進一步明確:


  • 一是提高政治站位,充分發揮審計的建設性作用。各級領導要壓緊壓實責任擔當,推動審計問題整改落實到位,并以此為契機持續提升企業經營管理水平和風險防控能力,努力實現企業健康可持續發展。


  • 二是重視制度建設,力促內控管理工作提質增效。要樹立規范經營意識,全面梳理業務流程,以內控制度建設和落實為抓手,推動企業經營管理規范運行,確保內部控制執行到位,加快將審計整改成果轉化為企業治理效能。


  • 三是樹立全局觀念,加強各業務板塊間協同聯動。要強化運用“集團上下一盤棋”的戰略思維,始終堅持從集團整體利益出發,充分發揚團結協作、開拓進取的精神,確保各項重點工作協調有序推進,為集團加快推進國有資本投資運營公司改革試點、實現更高質量發展注入強大內生動力。

格力集團始終堅持黨對審計工作的集中統一領導,內審工作緊扣“服務大局、強化監督、防范風險、興利增值”的工作方針和“創新、卓越、合規”的管理服務理念,切實發揮內部審計在促進集團及成員企業依法依規經營、完善內部控制、防范經營風險、提高經濟效益、加強廉政建設等方面作用,在集團內部初步構建起集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。


下階段,格力集團將持續加大審計監督整改力度、細化完善整改措施,確保發現問題應改盡改,不斷增強審計監督的權威性和實效性,認真做好審計“后半篇文章”,為企業“十四五”戰略規劃落地和高質量發展行穩致遠保駕護航。




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